廠商維護

■ 作業目的

  • 業務往來對象之資料,通常以廠商之統一編號作為廠商代號。
  • 廠商的資料分為基本與付款兩個主要頁籤,通常由採購及付款單位分別維護。

操作程序

查詢、新增、修改、刪除、複製廠商資料

【基本資料】頁籤說明

維護廠商之代號、簡稱、全稱、類別、國家/地區、行政區域等資料。

「廠商簡稱」為廠商之簡略名稱,可以捨棄如股份有限公司或Co. Ltd.等。

「統一編號」為稅務機關賦予該公司行號之唯一編號,將作為日後會計處理之依據。

 

【付款資料】頁籤說明

維護幣別、付款條件、稅別、發票類別、稅務格式、課稅別、單價性質、報價條件、交運地點等資料。

「幣別」、「付款條件」、「稅別」為採購單鍵入時,該廠商帶入單據之預設值,但可再修改。

「付款條件」之付款性質須為「付款」。

「發票類別」:定義此廠商在開立發票時的預設發票類別,選項:「稅務」、「商業」、「收據」。發票類別亦會受前單單據設定影響,如採購單、作業外包單。

若「發票類別」為「稅務」,「稅別格式」開放可維護且該稅別之「進/銷項」為「進項」、「正/負向」為「正向」。

「課稅別」:定義此廠商預設的課稅別。選項:「應稅」、「零稅率」、「免稅」。

「單價性質」:定義此廠商在採購單鍵入時單價是否含稅預設值,影響後續產生憑單時,進貨金額內含或外加進項稅額之計算依據。選項:「未稅」、「含稅」。

【付款參數資料】頁籤說明

維護月結區間、現金折扣、票據郵資費支付方式、票據郵資費、票據是否禁止背書轉讓、匯款手續費支付方式等資料。

「月結/單結」、「付款方式」為此廠商在付款資料頁籤中「付款條件」之月結/單結與付款方式。「月結/單結」:收一次貨付一次款為單結,一段時間之收貨為月結,月結須設定月結區間。

票據郵資費支付方式:無、寄件人支付、收件人支付、不郵寄。

票據郵資費支付方式若為「寄件人支付」或「收件人支付」時,可預設金額

票據是否禁止背書轉讓

匯款手續費支付方式:無、匯款人支付、收款人支付、平均支付。

資金兌現日可設定參考票據金額。

資金兌現日可設定參考評鑑等級。

【通訊資料】頁籤說明

維護序號、聯絡人、職位、電話、分機、傳真、手機、信箱、MSN帳號等資料。

「是否為預設聯絡人」、「是否為預設帳單地址」須透過工作列上的對應按鈕設定維護。

【銀行資料】頁籤說明

維護幣別、匯入銀行帳號、匯入銀行分行、匯入銀行帳號、匯入銀行戶名、匯出銀行帳號、開票銀行帳號等資料。

「幣別」為此筆匯入、匯出、開票銀行幣別,預設帶付款資料頁籤之「幣別」。